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中共广东省直属机关工作委员会
对审计查出问题整改情况的报告

来源 : 本网 发布日期 : 2020-12-30 15:36:15
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  根据《中华人民共和国审计法》的规定,2020年3月至4月,广东省审计厅对我委2019年度部门预算执行和其他财政收支情况进行了审计,重点审计了我委本部,并对我委下属单位中共广东省直属机关工作委员会党校及其他事项进行了延伸审计。根据省审计厅对省直机关工委2019年度预算执行情况的审计结果,对审计指出的问题,我委逐条进行梳理,分析原因,研究部署整改工作。现将审计查出问题的整改情况公告如下:

  一、关于“部分一般公务用车信息未及时在‘广东省公务用车网上办公系统’进行更新”的问题

  我委已按照审计意见,将公务用车的注销、过户等变动情况在“广东省公务用车网上办公系统”进行了更新。

  二、关于“未对公务用车实行单车核算”的问题

  我委立行立改,按要求建立单车核算制度,强化制度约束,在财务账套中加设车辆辅助核算,并定期核对,严控公车运行成本。

  关于省审计厅对我委2019年度预算执行情况的审计建议,我委高度重视,多次召开专题会研究制订整改方案和措施,要求相关人员提高认识,严格按照要求全面进行了整改;同时,把审计整改的过程,作为严格执行财务管理制度的对标过程,建立健全长效机制,完善制度管理,从源头上堵塞管理漏洞。


中共广东省直属机关工作委员会

2020年 12月30日